Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6872
Data de lançamento:
28/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÂ/LINHAS, TECIDOS, ROLOS DE FITA, BOTÕES, ZÍPER, PASSA FITAS E TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS GRUPOS E OFICINAS DO PAIF NO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
2.373,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÂ/LINHAS, TECIDOS, ROLOS DE FITA, BOTÕES, ZÍPER, PASSA FITAS E TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS GRUPOS E OFICINAS DO PAIF NO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
2.373,70
22/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 012.061.201
2.373,70
29/08/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2016
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765
2.373,70
TOTAL
2.373,70
2.373,70
2.373,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.