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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6872 Data de lançamento: 28/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÂ/LINHAS, TECIDOS, ROLOS DE FITA, BOTÕES, ZÍPER, PASSA FITAS E TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS GRUPOS E OFICINAS DO PAIF NO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 2.373,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÂ/LINHAS, TECIDOS, ROLOS DE FITA, BOTÕES, ZÍPER, PASSA FITAS E TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NOS GRUPOS E OFICINAS DO PAIF NO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 2.373,70
22/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 012.061.201 2.373,70
29/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2016 PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765 2.373,70
TOTAL 2.373,70 2.373,70 2.373,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.