Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7015 |
Data de lançamento: |
29/07/2016 |
Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES JULHO 2016 |
0,00 |
117,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2016 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES JULHO 2016 |
117,86 |
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29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JULHO 2016 |
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117,86 |
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29/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007015/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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117,86 |
TOTAL |
117,86 |
117,86 |
117,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.