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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7117 Data de lançamento: 29/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO, MES DE JULHO/2016. 0,00 120,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2016 VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO, MES DE JULHO/2016. 120,62
05/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83768 120,62
10/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004895 PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2016 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 120,62
TOTAL 120,62 120,62 120,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.