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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7121 Data de lançamento: 29/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Esporte conv. e Auxilios
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA - LOCALIDADE DE CAMPININHAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Ministerio dos Esportes

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA A SER EDIFICADA NA LOCALIDADE DE CAMPININHAS, MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº069/2016. 0,00 220.770,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2016 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA A SER EDIFICADA NA LOCALIDADE DE CAMPININHAS, MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº069/2016. 220.770,65
09/08/2016 EMPENHADO A MAIOR -710,80
23/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°102,11987797 27.596,00
31/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF.NFS 102 E 11987797 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 27.596,00
18/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 112 79.271,00
18/10/2016 EMPENHADO A MAIOR -1.474,00
31/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF. NF 112 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 79.271,00
12/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 121 15.008,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 123 21.978,80
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF.NF 121/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 15.008,00
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF. NF 123/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 21.978,80
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 152 30.200,00
09/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 152 30.200,00
09/08/2017 LIQUIDADO A MAIOR -30.200,00
11/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 153 20.946,20
14/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF. AGOSTO/2017 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748 20.946,20
31/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF. NF 152 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748 30.200,00
01/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 156 2.053,80
01/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 158 21.532,05
27/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF. NF 156 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748 2.053,80
27/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2016 - REF. NF 158 ANDREIA PAGNUSSAT EIRELI - ME - 82748 21.532,05
TOTAL 218.585,85 218.585,85 218.585,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.