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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7123 Data de lançamento: 29/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/08/2016. 0,00 221,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2016 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/08/2016. 221,24
05/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 221,24
18/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862708 PAGTO. REF. EMPENHO 7123/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 221,24
TOTAL 221,24 221,24 221,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.