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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7154 Data de lançamento: 01/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITADAS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 853,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITADAS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 853,03
25/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 738 853,03
25/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 739 583,07
25/08/2016 LIQUIDADO A MAIOR -583,07
02/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000190 PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2016 BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA - 81183 853,03
TOTAL 853,03 853,03 853,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.