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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7158 Data de lançamento: 01/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 13.174,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 13.174,93
25/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2252, 758, 2256, 2255, 2258, 2257. 13.174,93
06/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862739 PAGTO. REF. EMPENHO 7158/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 13.174,93
TOTAL 13.174,93 13.174,93 13.174,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.