Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JORGE FERNANDO AYRES DE FREITAS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7159 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DO EVENTO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E OLEOS ESSENCIAIS REALIZADO NO DIA 22/06/2016. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DO EVENTO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS E OLEOS ESSENCIAIS REALIZADO NO DIA 22/06/2016. |
450,00 |
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25/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 |
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450,00 |
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01/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853142
PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2016
JORGE FERNANDO AYRES DE FREITAS MEI - 81650 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.