Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7188 |
Data de lançamento: |
02/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ LIGAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS. |
0,00 |
1.810,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ LIGAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS. |
1.810,35 |
|
|
29/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.131.043 |
|
1.810,35 |
|
06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004986
PAGTO. REF. EMPENHO 7188/2016
BERNARDO DAMBROS - 66802 |
|
|
1.810,35 |
TOTAL |
1.810,35 |
1.810,35 |
1.810,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.