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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7233 Data de lançamento: 02/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NA EMEI GEMA GHISLENI. 0,00 6.007,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NA EMEI GEMA GHISLENI. 6.007,75
25/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31.013 E 31.011. 6.007,75
01/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861592 PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 6.007,75
TOTAL 6.007,75 6.007,75 6.007,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.