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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CAETANO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7253 Data de lançamento: 03/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS, CUMEMEIRAS E CAPEAMENTO PARA TROCA EM TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 3.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS, CUMEMEIRAS E CAPEAMENTO PARA TROCA EM TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 3.590,00
29/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.123.454 E 12.151.343 3.590,00
30/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853152 PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2016 CAETANO PEREIRA - 85211 3.590,00
TOTAL 3.590,00 3.590,00 3.590,00
SALDO A PAGAR 0,00