| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAETANO PEREIRA |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS, CUMEMEIRAS E CAPEAMENTO PARA TROCA EM TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS, CUMEMEIRAS E CAPEAMENTO PARA TROCA EM TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.590,00 | ||
| 29/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.123.454 E 12.151.343 | 3.590,00 | ||
| 30/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853152 PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2016 CAETANO PEREIRA - 85211 | 3.590,00 | ||
| TOTAL | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||