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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7323 Data de lançamento: 04/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO ABRIGO DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. 0,00 815,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO ABRIGO DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. 815,59
29/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.876 815,59
06/09/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 815,59
TOTAL 815,59 815,59 815,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.