Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7379 |
Data de lançamento: |
08/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
216,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
216,70 |
|
|
30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 17821 |
|
216,70 |
|
06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861605
PAGTO. REF. EMPENHO 7379/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
|
|
216,70 |
TOTAL |
216,70 |
216,70 |
216,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.