Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7383 |
Data de lançamento: |
08/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTOS E CALÇADAS DE ESTACIONAMENTO.NA RUA FRANÇA. |
0,00 |
2.974,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇAMENTOS E CALÇADAS DE ESTACIONAMENTO.NA RUA FRANÇA. |
2.974,50 |
|
|
16/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°01 |
|
2.974,50 |
|
18/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004965
PAGTO. REF. EMPENHO 7383/2016
PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO - MEI - 85740 |
|
|
2.974,50 |
TOTAL |
2.974,50 |
2.974,50 |
2.974,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.