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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7386 Data de lançamento: 08/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PISO NA EMEI GEMA GHISLENE. 0,00 3.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PISO NA EMEI GEMA GHISLENE. 3.100,00
23/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52 3.100,00
09/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861612 PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2016 JAIR MORAES ME - 83363 3.100,00
TOTAL 3.100,00 3.100,00 3.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.