Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE. CONTRATO 020/2014, 2º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016. |
43.203,16 |
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04/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000002 |
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6.171,88 |
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27/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853064
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. JANEIRO/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745 |
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6.171,88 |
23/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 000013 |
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6.171,88 |
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29/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853076
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745 |
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6.171,88 |
22/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF19 |
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6.171,88 |
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28/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853082
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. MARÇO/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745 |
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6.171,88 |
19/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF333 |
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6.171,88 |
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28/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851417
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. ABRIL/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745 |
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6.171,88 |
23/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF44 |
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6.171,88 |
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30/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853125
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. MAIO/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745 |
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6.171,88 |
20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF55 |
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6.171,88 |
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28/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853129
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. JUNHO/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745
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6.171,88 |
29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 63 |
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6.171,88 |
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03/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853105
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2016 - REF. JULHO/2016
METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA - ME - 83745 |
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6.171,88 |
TOTAL |
43.203,16 |
43.203,16 |
43.203,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.