Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7441 |
Data de lançamento: |
11/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO NO ESTADIO ANGELO MACALÓS E REFORMA DE ALAMBRADO NO ASILO DO ARROIO DA PRATA. |
0,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO NO ESTADIO ANGELO MACALÓS E REFORMA DE ALAMBRADO NO ASILO DO ARROIO DA PRATA. |
3.400,00 |
|
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| 23/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 57 |
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3.400,00 |
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| 30/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7441/2016
JAIR MORAES ME - 83363 |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.