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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7482 Data de lançamento: 12/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SALVAR - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 110,00
15/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 392 110,00
18/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000118 PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.