| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS | 
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 15/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR. | 0,00 | 288,63 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR. | 288,63 | ||
| 08/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5320 | 288,63 | ||
| 15/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195 PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 288,63 | ||
| TOTAL | 288,63 | 288,63 | 288,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||