Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7559 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA FORMAÇÃO REALIZADA COM AS AUXILIARES DAS EMEIS NO DIA 13/08/2016. |
0,00 |
83,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE NA FORMAÇÃO REALIZADA COM AS AUXILIARES DAS EMEIS NO DIA 13/08/2016. |
83,04 |
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08/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12..275.992 |
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83,04 |
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20/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861669
PAGTO. REF. EMPENHO 7559/2016
GILSON TADEU GUGEL ME - 61928 |
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83,04 |
TOTAL |
83,04 |
83,04 |
83,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.