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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7569 Data de lançamento: 16/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: REBOQUE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO Nº135, DE PASSO FUNDO A ESPUMOSO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO Nº135, DE PASSO FUNDO A ESPUMOSO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 450,00
08/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 176 450,00
18/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862792, 862791 PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2016 FAGNER DOS SANTOS - 64823 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.