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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7679 Data de lançamento: 22/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DE CONTRAPISO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUÇÃO DE CONTRAPISO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 780,00
25/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 105 780,00
30/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861584, 861585 PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.