Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7680 |
Data de lançamento: |
22/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PAR USO NA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
347,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PAR USO NA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. |
347,20 |
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13/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.339.307 |
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347,20 |
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22/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862756
PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2016
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 |
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347,20 |
TOTAL |
347,20 |
347,20 |
347,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.