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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 7680 Data de lançamento: 22/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PAR USO NA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. 0,00 347,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PAR USO NA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. 347,20
13/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.339.307 347,20
22/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862756 PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2016 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 347,20
TOTAL 347,20 347,20 347,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.