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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7702 Data de lançamento: 23/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE 02 PNEUS P/RESERVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇAO DE 02 PNEUS P/RESERVA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 1.760,00
13/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.320.059 1.760,00
27/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004868 PAGTO. REF. EMPENHO 7702/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 1.760,00
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.