Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7735 |
Data de lançamento: |
24/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA RUA PEDRO LUIZ FACIONE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA RUA PEDRO LUIZ FACIONE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.600,00 |
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05/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°12 |
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1.600,00 |
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09/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000191
PAGTO. REF. EMPENHO 7735/2016
MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI - 85084 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.