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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7742 Data de lançamento: 25/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS PARA USO DAS EQUIPES DE TRABALHO EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 130,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS PARA USO DAS EQUIPES DE TRABALHO EM SERVIÇO NO INTERIOR. 130,02
13/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.181 130,02
21/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004992 PAGTO. REF. EMPENHO 7742/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 130,02
TOTAL 130,02 130,02 130,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.