Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DMS ENGENHARIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7759 |
Data de lançamento: |
25/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPCI NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
4.585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PPCI NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
4.585,00 |
|
|
30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1450 |
|
4.585,00 |
|
05/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861596
PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2016
DMS ENGENHARIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 85770 |
|
|
4.585,00 |
TOTAL |
4.585,00 |
4.585,00 |
4.585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.