| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME |
| Número do empenho: | 7767 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E TROCA DE FORRAÇÃO EM SALAS DO FUNDAP E DO CONTROLE INTERNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E TROCA DE FORRAÇÃO EM SALAS DO FUNDAP E DO CONTROLE INTERNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 800,00 | ||
| 16/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21 | 800,00 | ||
| 22/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004995 PAGTO. REF. EMPENHO 7767/2016 VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME - 77429 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||