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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7800 Data de lançamento: 26/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM BANHEIROS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 4.413,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM BANHEIROS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. 4.413,81
13/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31.122. 4.413,81
26/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862671 PAGTO. REF. EMPENHO 7800/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 4.413,81
TOTAL 4.413,81 4.413,81 4.413,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.