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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7820 Data de lançamento: 29/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/16 A 10/08/16 TEL. 54- 96956556, 99054358 0,00 164,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2016 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/16 A 10/08/16 TEL. 54- 96956556, 99054358 164,37
29/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 164,37
12/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861614 PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 164,37
TOTAL 164,37 164,37 164,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.