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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CAVALLI E STEFENON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7827 Data de lançamento: 29/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2016 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/07/16 A 10/08/16 TEL. 54-99716473 0,11
29/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 0,11
12/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000193 PAGTO. REF. EMPENHO 7827/2016 CAVALLI E STEFENON LTDA - 65387 0,11
TOTAL 0,11 0,11 0,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.