Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8145 |
Data de lançamento: |
30/08/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº13,15,97,67,38,16,08,07
VALOR REF. PECAS PARA MANUTENCAO. |
0,00 |
5.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2016 |
VEICULO Nº13,15,97,67,38,16,08,07
VALOR REF. PECAS PARA MANUTENCAO. |
5.590,00 |
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21/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.421.347, 12.420.568, 12.423.756, 12.424.638. |
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5.590,00 |
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04/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8145/2016
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA - 55 |
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5.590,00 |
TOTAL |
5.590,00 |
5.590,00 |
5.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.