Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. |
0,00 |
1.436,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. |
1.436,89 |
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23/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10993 |
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1.436,89 |
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26/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000393
PAGTO. REF. EMPENHO 816/2016
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 |
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1.436,89 |
TOTAL |
1.436,89 |
1.436,89 |
1.436,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.