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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 819 Data de lançamento: 27/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. 0,00 312,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. 312,90
27/01/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 252 312,90
04/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 312,90
TOTAL 312,90 312,90 312,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.