Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8190 |
Data de lançamento: |
01/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO INTERIOR JULIO CARDOSO. |
0,00 |
36,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO INTERIOR JULIO CARDOSO. |
36,25 |
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29/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 18083 |
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36,25 |
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30/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853236
PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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36,25 |
TOTAL |
36,25 |
36,25 |
36,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.