Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8195 |
Data de lançamento: |
01/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MURO DO ESF DR. RENE BACIN. |
0,00 |
2.105,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MURO DO ESF DR. RENE BACIN. |
2.105,50 |
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22/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.454.028 |
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2.105,50 |
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17/11/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.105,50 |
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17/11/2016 |
EMPENHADO EM PA INDEVIDA- SALDO RECURSO INSUFICIENTE |
-2.105,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.