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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FERNANDO WERNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8231 Data de lançamento: 02/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TRECHO NA RUA ISIDORO MARQUESE, NA RUA JUSTINA ROTTA (LIGAÇÃO DO BAIRRO ARROIO COM BAIRRO LUIZ PARIZOTTO) E DO GINÁSIO EM CONSTRUÇÃO NA COMUNIDADE DE CAMPININHAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TRECHO NA RUA ISIDORO MARQUESE, NA RUA JUSTINA ROTTA (LIGAÇÃO DO BAIRRO ARROIO COM BAIRRO LUIZ PARIZOTTO) E DO GINÁSIO EM CONSTRUÇÃO NA COMUNIDADE DE CAMPININHAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 1.250,00
22/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18, 17, 20. 1.250,00
19/12/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8231/2016 FERNANDO WERNER - 84923 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.