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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8311 Data de lançamento: 08/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SANTA CATARINA E PONTÃO DO BUTIÁ. 0,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SANTA CATARINA E PONTÃO DO BUTIÁ. 216,00
29/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 56337, 56343 216,00
30/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244 PAGTO. REF. EMPENHO 8311/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 216,00
TOTAL 216,00 216,00 216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.