Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VEICULO Nº 132, 95, 78, 105, 93, 92, 94, 38, 138, 9, 130. VALOR REF. MAO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS. | 0,00 | 1.637,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/01/2016 | VEICULO Nº 132, 95, 78, 105, 93, 92, 94, 38, 138, 9, 130. VALOR REF. MAO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS. | 1.637,00 | ||
19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1185, 1182, 1183, | 1.637,00 | ||
28/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004775 PAGTO. REF. EMPENHO 833/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 1.637,00 | ||
TOTAL | 1.637,00 | 1.637,00 | 1.637,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |