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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 27/01/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 132, 95, 78, 105, 93, 92, 94, 38, 138, 9, 130. VALOR REF. MAO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS. 0,00 1.637,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2016 VEICULO Nº 132, 95, 78, 105, 93, 92, 94, 38, 138, 9, 130. VALOR REF. MAO DE OBRA: MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONSERTO E VULGANIZAÇÃO DE PNEUS. 1.637,00
19/04/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1185, 1182, 1183, 1.637,00
28/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004775 PAGTO. REF. EMPENHO 833/2016 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 1.637,00
TOTAL 1.637,00 1.637,00 1.637,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.