Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA SAURIN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8345 |
Data de lançamento: |
09/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
5.100,00 |
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09/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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5.100,00 |
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14/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000118, 000119
PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2016
MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA SAURIN & CIA LTDA ME - 83426 |
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5.100,00 |
TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.