Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
Número do empenho: | 8359 | Data de lançamento: | 09/09/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4127 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MES DE AGOSTO 2016 CFE CONTRATO Nº89/2016. | 0,00 | 36.205,97 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/09/2016 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4127 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MES DE AGOSTO 2016 CFE CONTRATO Nº89/2016. | 36.205,97 | ||
26/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6312, 6313, 63,14, 63,15, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320. | 36.205,97 | ||
30/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862770 PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2016 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 | 36.205,97 | ||
TOTAL | 36.205,97 | 36.205,97 | 36.205,97 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |