Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8388 |
Data de lançamento: |
12/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. |
0,00 |
391,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2016 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2016. |
391,58 |
|
|
13/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
391,58 |
|
30/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8388/2016
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277 |
|
|
391,58 |
TOTAL |
391,58 |
391,58 |
391,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.