Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8394 |
Data de lançamento: |
12/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTA, PRATELEIRAS E PORTÃO ELETRÔNICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF RENE BACIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
2.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTA, PRATELEIRAS E PORTÃO ELETRÔNICO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF RENE BACIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
2.650,00 |
|
|
30/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.531.781 |
|
2.650,00 |
|
11/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8394/2016
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI - 81139 |
|
|
2.650,00 |
TOTAL |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.