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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8478 Data de lançamento: 14/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 80,00
22/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5391 80,00
03/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000449 PAGTO. REF. EMPENHO 8478/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.