Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8534 |
Data de lançamento: |
16/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA AV.OSVALDO JULIO WERLANG E EM CANTEIROS EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA AV.OSVALDO JULIO WERLANG E EM CANTEIROS EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
2.750,00 |
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03/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64 |
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2.750,00 |
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05/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8534/2016
JAIR MORAES ME - 83363 |
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2.750,00 |
TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.