Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8579 |
Data de lançamento: |
21/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1470 COM VENCIMENTO EM 28/09/16. |
0,00 |
3,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1470 COM VENCIMENTO EM 28/09/16. |
3,71 |
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21/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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3,71 |
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28/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862765
PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2016
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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3,71 |
TOTAL |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.