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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8586 Data de lançamento: 21/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. NOTA RECEBIDA NESTA DATA PARA RESGISTRO CONTABIL. 0,00 960,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. NOTA RECEBIDA NESTA DATA PARA RESGISTRO CONTABIL. 960,15
13/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31216 960,15
19/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005017 PAGTO. REF. EMPENHO 8586/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 960,15
TOTAL 960,15 960,15 960,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.