Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8587 |
Data de lançamento: |
21/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
420,00 |
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17/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8.478 |
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420,00 |
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21/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8587/2016
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.