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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8592 Data de lançamento: 21/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS INTEGRANTES E INSTRUTORES DA BANDA FÊNIX, NO DIA 07 DE SETEMBRO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 1.077,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2016 VALOR REF. REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS INTEGRANTES E INSTRUTORES DA BANDA FÊNIX, NO DIA 07 DE SETEMBRO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 1.077,55
17/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.562.820 1.077,55
17/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.562.718, 12.562.772. 439,55
17/10/2016 LIQUIDADO A MAIOR -439,55
29/12/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8592/2016 NIWTON SOARES FIAD - 2023 1.077,55
TOTAL 1.077,55 1.077,55 1.077,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.