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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8620 Data de lançamento: 22/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 1.537,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 1.537,50
29/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31173 1.537,50
10/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853157 PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 1.537,50
TOTAL 1.537,50 1.537,50 1.537,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.